La Empresa Carlos S.A.A, Se tiene las siguientes operaciones: compras: Facturas
por compras según factura Nº 001-007891 por 45,000.00 no incluye IGV.
Boletas de venta No 001-00125 de un RUS por 750.00 más IGV, Boletas de Venta
NO 001-00875 de la Empresa Pedro S.A.A no incluye IGV. Facturas pago por
servicio de capacitación según Factura Nº 001-4569 sobre desarrollo de talentos
por 5,670 incluye IGV. Facturas No 001-004589 por compra de Combustible por
46.790 más IGV. Ventas: Se vende mercaderías segun Factura No 001-4595 por
S/. 4,570.00 más IGV. Se vende mercaderias segun Boleta de venta No 001-
001256 por 1,240 incluye GV. Se venta mercaderias segun Factura 001-4596 por
25,567.00 sin incluir (GV. Se realiza una capacitación de Marketing a la empresa
los Rosales se gira Factura No 001-4597 por 9.670.00 más GV. SE PIDE
DETERMINAR EL IMPUESTO A PAGAR
gonzaloskt9:
cual es la respuesta??
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