Ayuda
Enero 6. Se vende mercancías de contado según factura N° FE2 por $5.000.000 más IVA del 19%.
Enero 7. Se gira cheque para cancelar los siguientes servicios públicos: Energía eléctrica: $375.000, teléfono $110.000, acueducto y alcantarillado $90.000
Enero 8. Se paga arriendo de local por $3.000.000. Se paga $1.000.000 en efectivo, $1.000.000 con cheque y el resto queda pendiente de pago.
Enero 9. Se compra mercancía a crédito por $3.000.000 más IVA del 19% al proveedor LA GLORIA LTDA.
Enero 10. Se paga en efectivo la deuda con el proveedor LA BENDICION S.A.S por concepto de compra de mercancía a crédito
Enero 11. El cliente cancela el saldo de la factura N° FE1 mediante una
transferencia bancaria a la cuenta corriente de la empresa.
Enero 12. Se cancela el saldo pendiente del arriendo del local con cheque.
Enero 15. Se cancela al proveedor LA GLORIA LTDA el valor total de la mercancía
comprada a crédito, se realiza una transferencia bancaria.
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gracias por los puntos ❤️❤️
marve123:
ayuda
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